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    一般纳税人报税流程

      1.月底前进项发票认证解密

      2.报税前(至少在次月7日前)销项发票抄税

      3.打印本月开票清单

      4.网上报税:

      A、如有开具普通发票,要导入

      B、如取得可以抵扣的“四小票”(货运发票、废旧物资发票、农产品收购凭证、海关增值税完税旁证),需要采集导入

      C、主表自动生成后,根据开票清单,填列申报表中的“销项明细”

      D、如有进项转出、已交税金(一般发生在小型商贸企业辅导期)等情况,需要填列

      E、连同附报表格及会计报表一起网上申报、接收回执、打印盖章

      5.确认纳税专户内有足够的资金用于交纳税金

      6.网上打印的资料连同开票清单、金税卡(如开票由中介机构代理则不需要你携带了)到税务局大厅窗口进行比对,如无误,OK!如有问题,金税卡锁死,转异常岗处理。

      增值税抄、报税流程:

      抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的IC卡中,然后将IC卡带到国税局去,读到他们的电脑系统中,以便和取得发票的企业认证进项税金,记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对,防止企业开具阴阳票、大头小尾票,并控制企业的销售收入。

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    李先生在深圳刚开了一家网络科技公司,在当地税务部门办理税务登记证时被告知:由于其名下还有一个企业处于非正常户的税收管理状态,所以根据《国家税务总局关于进一步完善税务登记管理有关问题的公告》(国家税务总局公告2011年第21号)第二条的规定,只能核发临时税务登记证及副本,限量供应发票;只有处理完非正常户企业的相关涉税事宜后,才能申报转办正式的税务登记。企业解散应及时注销税务登记有不少纳税人以为,企业没有收入,长期不营业,解散关门后就不用管了。其实不然。陆先生这才想起之前确实和朋友合伙在深圳市前海区册过一家技术咨询公司,但公司主要靠朋友打理,自己只是挂了法人代表的名号;两年前朋友不干了,公司也就没人管了。

      陆先生拿到《注销税务登记通知书》后返回深圳。

      最近深圳前海陆先生就遇到了一件麻烦事,让他明白了企业解散后还必须到税务部门办理注销税务登记手续及材料。

      税务人员提醒广大纳税人,企业如果不经营,又不注销税务登记、又不申报纳税,在税务机关责令其限期改正后,逾期不改正的,经实地检查,将被认定为非正常户,其法人代表在新办税务登记时就会遇到和陆先生一样的麻烦。

      纳税人发生解散、破产、撤销以及其他情形,依法终止纳税义务的,应当在向工商行政管理机关或者其他机关办理注销登记前,持有关证件和资料向原税务登记机关申报办理注销税务登记;按规定不需要在工商行政管理机关或者其他机关办理注销登记的,应当自有关机关批准或者宣告终止之日起15日内,持有关证件和资料向原税务登记机关申报办理注销税务登记。纳税人因住所、经营地点变动,涉及改变税务登记机关的,应当在向工商行政管理机关或者其他机关申请办理变更、注销登记前,或者住所、经营地点变动前,持有关证件和资料,向原税务登记机关申报办理注销税务登记。

      一、纳税人应提供《注销税务登记申请审批表》

      二、纳税人应提供资料

      1.《税务登记证》正、副本;若国地税联合发放税务登记证且需由地税局先注销的,则提交《xx市地方税务局收缴税务登记证件证明单》

      2.上级主管部门批复文件或董事会决议及复印件;

      3.工商营业执照被吊销的应提交工商行政管理部门发出的吊销决定及复印件;

      4.已剪角的发票领购簿;防伪税控企业注销的,应收缴金税卡和IC卡。

      5.注销税务登记申请报告一份

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  • 本文龙腾财务将为你详解深圳申请一般纳税人的认定条件,希望对您有所帮助,我们提供公司注册|记账报税|商标注册|地址挂靠等一站式工商财税服务,一对一服务,专业高效,价格实惠有问题欢迎在线咨询!

    不论是小规模纳税人或者是其他纳税人,因为业务问题需要开增值税专用发票的,要么找人代开发票,要么自己就去申请一般纳税人,因为一般纳税人是可以自己开增值税专业发票的,那么一般纳税人的认定条件是什么呢,具体情况如下:

     一、深圳申请一般纳税人的条件如下

      纳税人年增值税应税销售额(包括免税销售额)达到或者超过以下规定标准必须申请一般纳税人,否则税务局将强行将税率调至17%,并且进项不予以抵扣:

      1、从事货物生产或者提供增值税应税劳务的纳税人,或者以生产货物以及提供增值税应税劳务为主,并且兼营货物批发或者零售的小规模纳税人或者其他纳税人,年增值税应税销售额在100万元(含100万元)以上。

      2、从事货物批发或者零售的纳税人,年增值税应税销售额在180万元(含180万元)以上。

      拥有上面几个条件之一的企业,应当及时向有关部门申请为一般纳税人,并且按照一般纳税人的规定进行缴税。

      二、深圳申请一般纳税人不允许通过的条件如下

      1、个体经营者以外的个人(自然人);

      2、不经常或者没有发生增值税应税行为的非企业性单位;

      3、以从事非增值税应税劳务为主,不经营发生增值税应税行为的纳税人;

      4、无经营场所、无经营资金、无经营人员的“三无”企业;

      5、全部销售免税货物的纳税人(政策另有规定者除外)。

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     我们经常听说纳税人,却不知道纳税人还分为不同类型,纳税人有很多不同的类型,一般包括:一般纳税人、小规模纳税人与其他纳税人,小规模与其他纳税人公司在年应销售额达到规定的标准之后,就可以申请为一般纳税人。
      首先我们来了解一下什么是一般纳税人:一般纳税人是指年应征增值税销售额(以下简称年应税销售额,包括一个公历年度内的全部应税销售额)超过财政部规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位。一般纳税人的特点是增值税进项税额可以抵扣销项税额。
      接下来小编要给大家普及下一般纳税人办理的详细知识,如:申请一般纳税人需要提交哪些资料,办理时怎样的,申请成为一般纳税人有什么优势好处呢?
      一、一般纳税人申请程序:
      1、企业应提出书面申请报告,并提供有关证件、材料;
      2、主管税务机关对企业提交的申请报告和相关材料、证件进行初审,不通过纳税人申请的,会把材料退回纳税人;同意纳税人申请的,即下发一份《增值税一般纳税人申请认定表》;
      3、纳税人实际填写好《增值税一般纳税人申请认定表》以后,连同有关证件、资料报主管税务机关审核认定。
      二、一般纳税人申请材料:
      1、营业执照;
      2、有关合同、章程、协议书;
      3、银行帐号证明;
      4、税务机关要求提供的其他有关证件、材料;
      5、纳税人按照实际情况填写《增值税一般纳税人申请认定表》后,连同相关资料、证件报主管税务机关审核认定。
      申请一般纳税人的五大好处:
      1、在记账报税的时候可以享受免税,抵税,退税等好处。
      2、运作公司的时候,很多合作的企业需要对方开税率为17%的增值税票,申办一般纳税人可以满足客户的需求。对拓展业务,扩大销售的方面有着很大的作用。比如像华为、联想、惠普等,均需供应商提供17%的“增值税专用发票”,方才展开合作。
      3、提高企业的整体的形象,国家支持企业去申办一般纳税人,也是企业日后发展的趋势所在,先知先行才能引领团队的,让自己的企业发展更上一步。
      4、因为可以抵税、免税等,所以可以降低企业税负及税收的风险(比如说:票会受到统一管理,全国联入税控系统等)。
      5、可以很好的完善财务管理制度,在公司利润、竞争力方面有一定的优势(一般纳税人是大多数企业的首选合作对象)。
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        龙腾小编从外媒获悉,国税总局局长两会时说道,去年营改增减税减了5736亿!听此有没有深感和小伙伴们有点惊呆!其实很多人都是没感觉到减税?那么“营改增”减去的那5736亿税都去哪了?你没有纳过税你肯定不知道!
      其实说到营改增减税,要从其“抵扣政策”说起,而想要抵扣,得有一个大前提:您必须是一般纳税人!那么什么是一般纳税人:增值税一般纳税人的意思就是可以自行开具17%的增值税专用发票;
      那么你又要问了:神马事17%的增值税发票?
      17%的增值税专用发票是可以抵扣销售税金的增值税专用发票;增值税一般纳税人是有经济实力的企业才可申请的,因此也能让客户感到值得信任;
      感觉申请一般纳税人,缴税还增加了?那么为什么要申请为一般纳税人?一般纳税人有什么好处?
      增值税一般纳税人在购进货物时取得增值税进项票可以抵扣销售税金的,所以税负比较合理,利润低一点的业务也好做,因此业务才容易做大、做强。总体来说,一般纳税人好处主要表现在以下几点:
      1、能够开具专票给购买方,用于购买方抵扣其销项,变相地扩展销售对象范围,提升了销量。
      2、可以抵扣进项税,假设你的进项一直大于销项,这样您就可以一直不用交增值税;
      3、所得税再也不核定征收,改为查账,亏损就不用交所得税;
      4、公司企业实力的象征;
      那么一般纳税人与小规模纳税人有什么关系?企业究竟是申请一般纳税人好还是小规模纳税人好呢?请看下面的分析:
      1、比较增值税的税负负担
      按照增值税的征收政策,小规模纳税人的征收率为3%,而一般纳税人的实际征收率会因企业的具体购销情况的不同而不同,会在3%的征收率上浮动。
      因此,企业应按发票额计算的毛利率进行初步的测算再对纳税人身份进一步选择。
      2、考虑企业的实际需要
      当企业主要面对的客户主要为一般纳税人时,企业需要为客户开具增值税专用发票。
      在这种情况下,企业只能选择成为一般纳税人,否则很可能产生因不能开具增值税专用发票而影响企业销售的负作用。
      企业申请成为一般纳税人后再进行税务筹划,最后达到节税的目的。
      3、考虑税务风险
      一般纳税人在会计税务上具有严格的要求,因此税务机关对一般纳税人公司检查的频率会高于小规模纳税人。
      也正因为这一原因,一般纳税人公司在会计税务上严格要求执行,使得税务机关检查时发现问题的机率更小,相应的税务风险也会较小。
      小规模纳税人公司的优势就在于被税务机关检查的机率较小。
      因此,税务风险要根据各企业的实际情况进行衡量。
      4、考虑企业取得增值税专用发票的难度
      按规定,一般纳税人需要取得增值税专用发票才能进行抵扣。
      当企业的采购供应商主要为小规模纳税人时,企业的进项只能取得普通发票或者是只能抵扣3%增值税专用发票。
      此时,企业的实际增值税税务负担率将高达17%。这种情况下,企业选择小规模纳税人最佳。
      然后最后你肯定想知道如何申请一般纳税人?我们先从一般纳税人办理流程说起:
      1.准备资料、填写《申请表》;
      2.提交申请表、全套资料;
      3.批证
      一般纳税人申请所需资料:
      1.公司全套资料;
      2.法人1寸照片2张。
      一般纳税人办理完成:
      1.一般纳税人资格认定证书
      2.一般纳税人开票培训
      3.领取一般纳税人专用发票(17%)

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      1、购进货物时,工业没有验收入库,或者利用发料单代替入库单,申报抵扣。商业没有付完款,自审抵扣,或者先虚开一张大额现金收据,先增加“现金”后,以坐支现金的方式让对方开一张现金收据回来办理抵扣,这些业务没有大量的外调取证很难查清楚。
      2、商业企业按工业企业办理税务登记和认定增值税一般纳税人,抵扣进项税额不按付款凭证而按原材料入库单。
      3、在建工程等非应税项目,包括购置固定资产申报抵扣进项税额,在建工程领用原材料或者用作本单位的福利等非应税项目,不作进项税额转出。
      4、最为典型的是个别企业将拉运垃圾的发票当作运输货物发票申报抵扣。
      5、用背书的汇票作预付账款,利用现代技术涂改多次复印充当付款凭证,用来骗取抵扣。
      6、取得进项专用发票,开票方、收款方不一致,票货、票款异地申报抵扣。
      7、为达抵扣目的,没有运输业务,去运管办、货运中心、地税局等单位代开发票进行申报抵扣。
      8、用预付款凭证(大额支票)多次复印,多次充作付款凭证,进行申报抵扣。
      9、运输发票开具不全,票货不符,或者取得假发票进行抵扣。
      10、商业企业磨账不报税务机关批准,擅自抵扣税款。
      11、铁路客运发票(行李票)当作运输发票进行申报抵扣。
      12、应税劳务没有付款申报抵扣(委托加工、水、电、运费)。
      13、进项发票丢失,仍然抵扣进项税额。
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